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股東專區

‧致股東報告書

各位股東女士、先生們大家好,
  經過一年的期盼,終於迎來了年度的股東大會盛事,我們萬分欣喜的向各位股東報告過去一年的營運成果,並且與各位分享公司未來的發展藍圖。過去一年,外在環境出現比較劇烈的變化,台幣升值對營收成長及毛利率造成影響,人民幣升值對成本以及毛利率造成影響。尤其在下半年時,材料供應面的挑戰加劇,鋼鐵、銅、塑膠、 PCB、MLCC等材料價格大幅上漲。同時,客戶受到缺料影響導致重複下單以及延遲出貨,影響了產銷一致的步伐。形形色色的問題都影響公司的營運效率,以至於全年度營收以及獲利都未能完全達標,與目標出現小幅的缺口。不過公司還是秉持獲利增長優先於營收增長的策略,進行策略調整以來,締造了連續五年獲利不斷成長的成績,公司將持續進行這樣的策略。近兩年來,公司在既有的風扇馬達以及散熱模組兩大產品線之外積極拓展專業DC、EC馬達以及通風系統兩類新的產品線,新產品線預期在今年開始貢獻營收,同時在伺服器、通信設備以及汽車應用領域也將邁入成長階段,為今年的營收成長帶來嶄新的動能。公司亦將堅守新技術、新產品、新市場以及新應用等策略主軸,努力獲取更佳的成績,以不斷提高股東權益。

‧前一年度營業結果
  分析106年度公司營運計畫達成,出貨數量達標﹔營收方面,受到台幣長期升值、Purley新架構伺服器延遲上市以及部分客戶受記憶體及MLCC缺料影響延遲出貨,致合併營收較計畫出現5.48億元差距,達成率95.23%,較前一年度小幅成長2.39%。獲利方面,受新台幣、人民幣升值以及材料成本上漲影響,稅後EPS2.62元,與計畫2.73元差異0.11元,達成率為95.97%,但較前一年度成長14.91%。綜觀營運計畫達成狀況,合併營收以及獲利都出現小幅缺口,但獲利增長速度明顯高於營收成長速度,顯見公司仍具備相對好的營運策略以及競爭能力,若外在環境改善,營運計畫達成將進一步改善。在財務收支方面,年度淨流入現金422萬元,期末現金及約當現金4.22億元;合併報表之現金流量為淨流入現金4833萬元,期末現金及約當現金13.87億元,資金仍屬充沛。在研究發展方面,全年度投入研發經費達3.99億元,合併報表投入研發經費6.51億元,皆較前一年度增加。除了面向信息及電腦產業、雲端運算設備產業、網路通信設備產業、工業及醫療設備產業、汽車以及家電產業準時完成客戶委託設計的馬達、散熱風扇以及散熱模組專案外;也完成工業設備以及家電應用客戶需要的高效能DC、EC馬達,並且完備了水冷式散熱模組的技術能力以及產品發展。
 

106年度公司的營運計畫達成結果如下表:

 

營運計畫

實際達成

差異

達成率

105年度

成長率

出貨數量

1.34億台

1.36億台

0.02億台

101.51%

1.36億台

0.07%

合併營收

114.95億元

109.47億元

-5.48億元

95.23%

106.91億元

2.39%

合併稅前EPS

3.74元

3.36元

-0.38元

89.84%

3.32元

1.20%

合併稅後EPS

2.73元

2.62元

-0.11元

95.97%

2.28元

14.91%

註:106年營運計畫金額未經會計師核閱。

‧本年度營業計劃概要

  展望2018年環境,全球主要經濟體包括美國、歐洲、亞太市場仍將持續擴張,經濟景氣預估將較2017年度改善。在各個應用產業發展層面,隨著新架構伺服器產品推出、資料中心以及雲端運算設備市場增長、高效能運算、人工智能、物聯網、工業4.0應用、汽車自動駕駛系統發展等重要趨勢,都具備高速運算以及功耗增加等特性,需求更高效率的解熱方案,公司可以利用產品技術以及品質優勢以擴大市場佔有率。再加上擴大產品線帶來的新的營收貢獻,預期成長機會將會優於去年。因應2018年的機會與挑戰,公司將著重以下幾項經營方針:利用技術以及產品優勢擴大市場占有率、擴增營收;加大在新興市場以及工業、家電、汽車應用等快速增長的市場投入銷售資源以擴張營收﹔革新產品設計以降低材料成本;更新採購以及備料政策以降低缺料風險;全面提高自動化生產覆蓋率等。經過產銷佈局的調整,配合市場、產品、客戶、銷售策略的變化,計劃今年度出貨數量為1.3371億台。

 
‧未來公司發展策略

  公司創立近四十年來,一直秉持著研發三塊論,聚焦在「馬達發明」、「馬達應用」以及「整體散熱解決方案」三大領域,並以「發明創新」為核心價值,堅信沒有發明創新就沒有未來。因應外部環境快速的變化,公司不斷調整策略方針以驅動營收及獲利增長。在組織效能提升策略方面,以客戶導向重新調整組織以提升客戶滿意。在管理效能增進方面,以系統工具導引資源投入的正確方向並提高效率。在產品發展策略方面,準確掌握市場發展方向,以高效能產品加高競爭者進入障礙。在客戶以及通路經營策略方面,著重在高成長機會的區域市場加大銷售資源投入,結合實體以及電子商務經營,使通路發揮銷售綜效。在成本降低策略方面,首重自動化生產覆蓋率提高以克服人工成本升高的影響,並且改變採購以及備料政策以將缺料、產銷失調的風險降低。計畫藉由多面向的發展策略,不斷的提升獲利能力。

 
‧外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

  由於近期的經濟發展態勢良好,加速企業的各項資源投入,各領域的研發成果不斷推陳出新,將產業的競爭特性推向新技術以及新產品開發速度的競爭。因應這類型的競爭,公司已經加大研發資源的投入,並且導入系統工具以更準確的指引研發方向並提高研發效率。法規環境方面近期最重要的變化來自勞動相關法規以及所得稅法的修改,公司向來恪遵各項勞工管理法規,本次修法對公司並無顯著影響。但所得稅法的修正預料將造成公司所得稅費用提高,稅後淨利降低等影響,但公司計畫以研發投入以及高度創新成果爭取更多的所得稅優惠,以降低所得稅率提高的影響。此外各主要工業國家都將進一步緊縮貨幣政策推動升息,造成融資成本提高。最近興起的貿易壁壘,也將影響主要貿易國之間的進出口成本甚至貨物貿易金額。當然,公司具備了各種面向未來競爭以及發展的核心能力,有信心面對挑戰,期盼在全體同仁的努力以及各位股東不斷的鞭策、支持下,將影響降到最低。
  最後,謹代表公司全體同仁感謝各位股東女士、先生們多年來的關心、支持,公司必將掌握每一個發展契機,齊心戮力開創新局。同時也期盼各位股東女士、先生們能秉持著支持的熱誠,不吝給予指正及鼓勵,使建準能夠不斷的超越、突破。

  敬祝各位股東女士、先生
身體健康、萬事如意!

董事長 洪銀樹
總經理 洪慶昇
會計主管 李為仁
中華民國一○七年五月三十日